當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
上月開專票3%稅也交了,因為一些原因這個月紅沖了,重新開了專票1%,這個月納稅申報表如何申報?



你好
這個月申報上個月增值稅的時候,按3%的稅率申報
2023 07/10 11:34

84784996 

2023 07/10 11:41
這個月不是應(yīng)該給我退稅?

鄒老師 

2023 07/10 11:42
你好,這個是無法退稅的
而是用紅沖的發(fā)票沖銷正常發(fā)票的收入和稅額?
