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老師您好,我1月份開了一張普通發票,稅率是0,我納稅申報表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發現我開錯了,又紅沖了,那我納稅申報的時候應該怎么填寫



你好;? 你開的是什么發票內容的; 正常現在沒有0稅率的; 你說下業務
2023 07/07 17:04

84784996 

2023 07/07 17:06
我應該開的是農產品收購發票,但是開成了普通發票。所以2月份紅沖了。然后2月又重新開了農產品收購發票

meizi老師 

2023 07/07 17:09
你好;? ? 可以的;? 你這樣的話; 都是開的免稅稅率出去 ; 一正一負數 ; 你就 在免稅欄次去報; 你是? ?小規模是嗎?

84784996 

2023 07/07 17:22
老師,我看錯了,我紅沖了,但是我沒有重新開,那我納稅申報的時候應該怎么填呢

84784996 

2023 07/07 17:23
我是一般納稅人
1月開了普通發票0稅率,填在了附表一免稅里面。2月份紅沖發票,我納稅申報怎么填寫呢,而且我是7月份才發現這個事情的。

meizi老師 

2023 07/07 17:25
你好;? ? ?那意思你2季度只有紅字的金額嗎 ? 沒有開其他金額嗎??

84784996 

2023 07/07 17:35
2季度?1月份我只開了一張普通發票是0稅率的,然后再納稅申報附表一填寫了免稅,我2月份紅沖了張發票后我沒有重新開這一張票 。以上這些事情是我7月份才發現出來的,我7月納稅申報應該怎么填寫呢

meizi老師 

2023 07/07 17:36
你7月只有這個負數發票; 那你 就在免稅里面 寫負數; 但是你系統的話;可能識別不了系統負數的; 你先這樣吧; 看能對比過去不; 對比不了; 還得去大廳報數據的?
