問題已解決
老師,我們是小型微利企業,我們不是進出口企業,2023年1月開錯了一張發票,開成也免稅發票,現在發現發票開錯了,要怎么處理比較好呢



你好,這個月紅沖重新開就行。
2023 07/07 12:39

84784970 

2023 07/07 13:44
紅沖了,重開,稅務系統中免稅一欄是負數

郭老師 

2023 07/07 13:44
對的,是的,是這么做的。

84784970 

2023 07/07 13:48
第一季度已申請了,在顯示是負數的,是不是沒有紅沖點,這種情況下怎么處理呢

郭老師 

2023 07/07 13:50
你好,你在其他免稅銷售額里面申報的嗎?如果是的話,現在填寫負數,你看一下能保存了吧,保存不了的去稅務局申報。
