問題已解決
申報6月所屬期時有異常憑證進項轉出,這個的分錄怎么做,謝謝



你好。您當時抵扣記哪個科目的您當時抵扣時分錄怎么寫的?記入哪個科目了,然后我給你寫調整的分錄。
2023 07/06 16:30

84784996 

2023 07/06 16:32
收到發票時是 進項待抵扣認證,抵時是 進項稅額

玲老師 

2023 07/06 16:35
借方不還有一個科目嗎?是成本或者費用類的科目嗎?比如庫存商品管理費用等。

84784996 

2023 07/06 16:36
是庫存商品

玲老師 

2023 07/06 16:39
借庫存商品帶進項稅額轉出。

84784996 

2023 07/06 16:41
是要把之前的那張憑證紅沖,再做這個分錄嗎,

玲老師 

2023 07/06 16:44
咱現在做進項轉出嗎?就是做進項轉出這一筆分錄就行。

84784996 

2023 07/06 16:49
沒懂,這樣庫存商品就多了,是相當于把稅金直接轉換為商品的價格嗎

玲老師 

2023 07/06 16:55
是的,是這個意思,不能抵后就轉到庫存商品里了。

84784996 

2023 07/06 16:59
然后再結轉到成本,用這個金額來抵企業所得稅嗎 借:主營業務成本 貸 :庫存商品

玲老師 

2023 07/06 17:05
你好 是的是這樣的對的?

84784996 

2023 07/06 17:06
謝謝老師,第一次遇到這樣的轉出

84784996 

2023 07/06 17:07
如果是后面又正常可以抵了,又怎么入賬呢

玲老師 

2023 07/06 17:10
你好。正常抵扣的時候就是做正數的,分路進項,正常計進項稅額。然后增值稅申報表再填寫表2進項里面。
這個需要有正確的發票的,因為原來勾選再轉出來,你就不能重復勾選。
