問題已解決
老師,我們是小規模公司,給員工轉賬(備注報銷款),用于購買空調,6月轉賬,7月取得增值稅普通發票,請問6月和7月分別怎么做賬呢?



你好
6月轉賬,借;其他應收款,貸:銀行存款
7月取得增值稅普通發票,借:固定資產,貸:其他應收款
2023 07/04 14:38

84785014 

2023 07/04 15:09
那如果是購買其他物品呢?比如說像飲用水啊,紙巾等等,7月取得增值稅普通發票時,借方放什么科目好呢?

鄒老師 

2023 07/04 15:10
你好,飲用水,紙巾等,是職工福利費性質?

84785014 

2023 07/04 16:22
這種都是店內用品,可以算作銷售費用辦公費嗎?好像以前都是放這個科目里面的

鄒老師 

2023 07/04 16:23
你好,明細不是辦公費
可以計入:銷售費用—其他?
