問題已解決
老師小規模公司這季度超過30萬了,之前銷項稅額是應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)科目貸方里,那小規模公司我這季度用做什么結轉增值稅的分錄嗎?謝謝



直接就是繳納的分錄,同學
2023 07/04 11:16

84784995 

2023 07/04 11:19
小規模繳納增值稅的分錄怎么做啊老師?之前在應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)里?怎么做繳納分錄呢?

venus老師 

2023 07/04 11:21
借:應交稅費—應交增值稅? 貸:銀行存款

84784995 

2023 07/04 11:32
剛才我不和你說了嗎?老師,我之前的稅費是在應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)里,那銷項稅額不能就那么掛著吧?老師

venus老師 

2023 07/04 11:37
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
小規模沒必要設置銷項稅額,因為進項不能抵扣

84784995 

2023 07/04 11:46
嗯,軟件里有的,直接就用了,那現在我需要把銷項稅額結轉下嗎?然后再繳納嗎?我這種情況咋做分錄呢老師

venus老師 

2023 07/04 11:48
不用了,你已經記入銷項稅額,繳納稅款就平的

84784995 

2023 07/04 11:56
老師不用轉的話我這種情況繳納分錄怎么做呢?

venus老師 

2023 07/04 13:03
就是我上面給你的分錄
