問題已解決
老師無票收入82萬,小規模有增值稅嗎,虧損9萬,每季度免稅是不是30萬,這個收入怎么寫分錄?



主營業務收入=收款金額÷(1+1%)
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業務收入 應收賬款/1.01
?????? 應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01
如果季末減免稅結轉實際免除的稅:
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業外收入-稅費減免
超過30萬交稅
借:應交稅費-應交增值稅
貸:銀行存款
2023 07/03 15:33

84785040 

2023 07/03 15:38
那我控制到30萬是不是不交稅了

家權老師 

2023 07/03 15:41
你好,根據公司的具體經營情況,不能刻意控制在30萬
