問題已解決
老師 我銷售收入開票沒有超過季度30萬 ,產生的增值稅額進行銷項稅額減免的分錄怎么做呀



您好, 直接計入營業外支出
2023 07/02 10:25

劉艷紅老師 

2023 07/02 10:25
不好意思,打錯了,直接計入營業外收入

84784953 

2023 07/02 10:28
這個摘要咋寫呢 是借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入 稅收減免?

劉艷紅老師 

2023 07/02 10:29
是的,你這樣寫沒有問題的

老師 我銷售收入開票沒有超過季度30萬 ,產生的增值稅額進行銷項稅額減免的分錄怎么做呀
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容