問題已解決
老師,企業自產產品贈送給客戶計入營業外支出,這個科目匯算清繳時需要調增嘛?



你好,不需要的視同銷售了,不需要調整。
2023 06/29 16:52

84784975 

2023 06/29 16:57
分錄時:借:營業外支出 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅)
這個就是視同銷售分錄,就不需要調增的是吧?

郭老師 

2023 06/29 16:58
對的,是的,是這么做的。

老師,企業自產產品贈送給客戶計入營業外支出,這個科目匯算清繳時需要調增嘛?
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