問題已解決
老師好,我4月收到一個發票,5月認證了,現在發現有錯誤 ,我這邊該怎么操作,該怎么記帳做分錄



你好你這個做進項轉出就可以了。
2023 06/27 15:23

84784987 

2023 06/27 15:27
供應商還會給我開正確的,然后在進項稅轉出之后,怎么和正確的調平呢

宋生老師 

2023 06/27 15:28
你好,你拿到了正確的之后,重新再做一遍就好了。

84784987 

2023 06/27 15:28
進項稅轉出往 哪里做呢

宋生老師 

2023 06/27 15:28
你好,你四月的時候怎么做的憑證

84784987 

2023 06/27 15:29
入庫時,是借庫存商品,進項稅額,貸應付帳款

宋生老師 

2023 06/27 15:30
你紅字沖減的時候,借,應付賬款貸,庫存商品,應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉出。

84784987 

2023 06/27 15:31
老師,我的意思是說,你讓我做進項稅額轉出,那進項稅額轉出一直有余額嗎?等正確發票來了,往 哪里轉

宋生老師 

2023 06/27 15:31
不需要轉。現在的會計制度,沒有要求轉

84784987 

2023 06/27 15:32
那是一直在那進項稅額轉出里放著嗎

宋生老師 

2023 06/27 15:33
你好,是的,就在那里放著。

84784987 

2023 06/27 15:36
老師,我在百度上查,怎么和你說的不一樣,他們說是月末結轉到未交增值稅里,到底哪個是對的

宋生老師 

2023 06/27 15:36
你好,反正書上和稅法上是沒有要求結轉。這是因為沒有要求,所以有些轉,有些不轉。
