問題已解決
老師,就是我們是購買方,發(fā)票已經(jīng)抵扣了后期發(fā)生了退貨,怎么做賬務(wù)處理呢



同學(xué),你好
開具紅字發(fā)票,紅沖之前的分錄
2023 06/19 09:56

84784990 

2023 06/19 09:58
就是等銷售方開具紅字發(fā)票,采購方反向沖減嗎

小菲老師 

2023 06/19 09:59
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784990 

2023 06/19 09:59
做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

小菲老師 

2023 06/19 09:59
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784990 

2023 06/19 10:00
我這還有一個問題,就是前期把進(jìn)項票入了費(fèi)用,未勾選抵扣,我現(xiàn)在怎么做賬呢

小菲老師 

2023 06/19 10:01
同學(xué),你好
那你現(xiàn)在要抵扣了嗎?

84784990 

2023 06/19 10:02
現(xiàn)在不抵扣 老師

小菲老師 

2023 06/19 10:04
同學(xué),你好
那你想要怎么做?

84784990 

2023 06/19 10:05
那是等要抵扣的時候再做賬嗎

小菲老師 

2023 06/19 10:08
同學(xué),你好
等要抵扣的時候再做賬

84784990 

2023 06/19 10:09
到時候怎么做呢

小菲老師 

2023 06/19 10:14
同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)
借:管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)
