問題已解決
怎么查以前年度無票的暫估成本在匯算清繳調沒調



看一下您的匯算清繳申報表就可以看出來了。
2023 06/16 18:04

84785010 

2023 06/16 18:17
如果沒有調增,明年可以補發票或者再調嗎

玲老師 

2023 06/16 18:19
要是沒有調整,正確處理是更正申報。

84785010 

2023 06/16 18:21
我剛看到公眾號發的這個,不太明白

玲老師 

2023 06/16 18:23
沒有發票,納稅調整后回來發票才這樣處理呢,你不是沒有調整嗎?

84785010 

2023 06/16 18:48
我的暫估是21年底的,今年調的去年的,21年的我好像紅沖之后就沒再管,我也沒弄明白,今天看到這個就問一下我怎么看

玲老師 

2023 06/16 18:51
暫估的成本費用匯算清繳納稅調整,然后后面回來發票的追加到發生年度可以扣除。

84785010 

2023 06/16 18:54
我21年的不知道調沒調,今年的匯算清繳我已經報完了,如果后面21年和22年的發票有的話,把暫估沖到以前年度損益調整科目嗎

玲老師 

2023 06/16 18:56
原來的是調整了 后面收到發票可以扣? ?是的 是這樣的 科目對?

84785010 

2023 06/16 19:10
我剛才看了一下,21的暫估在22年我只把賬給沖了,沒在管,但也沒發票,我23年匯算清繳只調了22年的,我現在怎么弄

玲老師 

2023 06/16 19:12
就是把暫估的紅沖了,那等于沒有發生。
那也就不存在調整

玲老師 

2023 06/16 19:12
然后。這種情況你就按發票直接入賬就行了。

84785010 

2023 06/16 19:14
記賬憑證有這筆記錄,被查就說沒有發生,記錯了?

玲老師 

2023 06/16 19:29
你好,要是按照您賬務處理這樣情況,那只能這樣說。然后也要結合一下自己的實際業務情況。

84785010 

2023 06/16 19:32
這個是21年外包給個人的,我個人墊的,記不記這一筆都行,是我自己注冊的公司自己接單的。

玲老師 

2023 06/16 20:28
因為你前面已經紅沖了,所以我建議你是收到發票就做到發票的那個月就行了。
