問題已解決
去年做了成本暫估,借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估。今年發票回來了,是專票,怎么入賬呢?



原分錄負數紅沖然后再做藍字發票的分錄
2023 06/16 14:53

84784957 

2023 06/16 15:02
藍字怎么做?

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2023 06/16 15:03
回來的發票比暫估的少

樸老師 

2023 06/16 15:10
借主營業務成本負數
貸應付賬款暫估負數
借主營業務成本
貸應付賬款

去年做了成本暫估,借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估。今年發票回來了,是專票,怎么入賬呢?
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