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增值稅:已抵扣發票進項稅轉出,怎么寫分錄?



好,借成本費用類科目帶進項稅額轉出。
2023 06/15 11:48

84784984 

2023 06/15 11:52
進項稅轉出,是直接入成本,還是先增加原材料,后結轉到成本?不是應該增加原材料,后結轉到成本的

玲老師 

2023 06/15 11:56
如果你原來是采購材料的發生了,那就轉到原材料科嗎?

84784984 

2023 06/15 12:03
那如果一開始 是采購原材料呢? 也進行抵扣了 后期需要轉出 如果做分錄

玲老師 

2023 06/15 12:04
借材料采購,貸進項稅額轉出。

玲老師 

2023 06/15 12:04
就是轉到你原來以后的那個分錄的借方科目里面。

84784984 

2023 06/15 14:03
那這樣 不是增加了 材料采購這個科目的金額了嗎?

玲老師 

2023 06/15 14:04
,是的,因為他就是記在成本里的。

84784984 

2023 06/15 14:08
是這樣分錄嗎?
購買的時候 借:材料采購100
應交稅費--應交增值稅(進項)13
貸:銀行存款/現金等113
不能抵扣進行轉出
借:材料采購13
貸:應交稅費-應交增值稅(轉出)13
但是結轉成本的時候 怎么寫分錄呢?

玲老師 

2023 06/15 14:18
你好 對? ? 這樣是對的? ?
結轉成本的時候 怎么寫分錄呢? 結轉什么成本? ?

84784984 

2023 06/15 14:26
買進來 然后銷售出去 不是要結轉成本

玲老師 

2023 06/15 14:33
材料采購是計劃成本的,你不得入庫到原材料嗎?沒有做這個一步嗎?

84784984 

2023 06/15 14:35
如果 材料采購科目 換成是 原材料/庫存商品呢?怎么結轉成本

玲老師 

2023 06/15 14:40
借生產成本貸原材料借庫存,商品貸生產成本,借主營業務成本,貸庫存商品。

84784984 

2023 06/15 14:49
借生產成本貸原材料借庫存,商品貸生產成本,借主營業務成本,貸庫存商品。 這樣看不明白 沒有金額

玲老師 

2023 06/15 14:52
你好,因為你沒有給金額沒法寫。

玲老師 

2023 06/15 14:53
然后你再補充一下你這個原材料是直接銷售的,還是說生產完成產品要銷售的。

84784984 

2023 06/15 15:00
是這樣分錄嗎?
購買的時候 借:材料采購100
應交稅費--應交增值稅(進項)13
貸:銀行存款/現金等113
不能抵扣進行轉出
借:材料采購13
貸:應交稅費-應交增值稅(轉出)13
但是結轉成本的時候 怎么寫分錄呢?
前面不是說了 如果這個分錄材料采購科目換成 原材料 或者庫存商品???? 怎么結轉成本

84784984 

2023 06/15 15:01
分錄的材料采購科目 換成原材料直接銷售 或者是庫存商品

玲老師 

2023 06/15 15:07
原材料直接銷售。借其他業務成本113,貸原材料113。
