問題已解決
老師好,我們公司給客戶開銷售發票時是不含稅的,到后來又單獨給客戶開票,客戶給單獨打的稅點款項,這個應收賬款里面沒有這個賬,這個怎么記賬呢



同學,你好
又單獨給客戶開票
開了發票,就要做收入
借:銀行存款
貸:其他業務收入
應交稅費
2023 06/14 10:50

84784968 

2023 06/14 11:14
老師好,我這個是內賬的,應交稅費這個只有每個實際交費的金額,來沖減利潤的,其他的數據沒有的,這要怎么來記這個賬呢,因為這個也不屬于收入吧

小菲老師 

2023 06/14 11:24
同學,你好
內帳的話,可以這么做
借:銀行存款
借:管理費用-稅金

84784968 

2023 06/14 11:29
老師好,這個不完全屬于費用吧,是不是我們還可以抵扣呀

小菲老師 

2023 06/14 11:31
同學,你好
你是內帳的

84784968 

2023 06/14 11:38
老師好,我們內賬是不是也得考濾稅費這塊呀

小菲老師 

2023 06/14 11:40
同學,你好
內賬可以根據你企業的要求做的,你現在是希望這筆分錄如何??

84784968 

2023 06/14 11:43
老師,我想知道現在這個內賬這里咱們具體也算不出來抵扣后的金額是吧。

小菲老師 

2023 06/14 11:47
同學,你好
你要算可以,就和外賬一樣做賬

84784968 

2023 06/14 11:48
老師好,這個業務我不做收入也不做費用可以嗎,

小菲老師 

2023 06/14 11:50
同學,你好
那你預備做什么??

84784968 

2023 06/14 12:31
我給他放在待處理財產損益

小菲老師 

2023 06/14 12:31
待處理財產損益科目是指在資產清查期間,企業在資產評估期間發現的盈虧損價值,包括盈虧存貨價值。?
不合適

84784968 

2023 06/14 13:07
老師好,那要怎么處理合適呢

小菲老師 

2023 06/14 13:17
同學,你好
內帳,一般做費用

84784968 

2023 06/14 13:34
老師好,做到主營業務收入里面呢

小菲老師 

2023 06/14 13:48
同學,你好
嗯嗯,可以的
