問題已解決
郭老師在嗎?上次的問題還有不懂的



對的,具體的什么問題?
2023 06/13 17:39

84785001 

2023 06/13 17:41
我現在倒回頭核對,發現有張2020年12月支出,應該是放在2021年1月入賬的漏記賬了,怎么辦?可以現在入賬嗎?

郭老師 

2023 06/13 17:42
你好,現在補上就可以的,用以前年度損益調整來做,然后匯算清繳的時候納稅調減。

84785001 

2023 06/13 17:46
怎么做?還不懂,怎么進行會計分錄

84785001 

2023 06/13 17:47
購買的是材料

郭老師 

2023 06/13 17:49
借原材料,貸銀行存款,
借以前年度損益調整
貸原材料
借利潤分配未分配利潤,
貸以前年度損益調整

84785001 

2023 06/13 17:50
說錯了,不是主原材料,是燃料,之前買的我做為固定資產入賬的,但這次的是4200元,可以不做為固定資產

郭老師 

2023 06/13 17:51
你好,借以前年度損益調整,貸銀行

郭老師 

2023 06/13 17:51
借利潤分配未分配利潤,
貸以前年度損益調整

84785001 

2023 06/13 17:52
那么到匯算清繳時要調減嗎?

郭老師 

2023 06/13 17:55
對,是的,是這么做的。

84785001 

2023 06/13 17:59
另外是作為一個記賬單記賬還是分為兩個記賬單呢

郭老師 

2023 06/13 18:00
你好,兩個在一塊兒做就行。

84785001 

2023 06/13 18:00
那是到明年匯算清繳時再調整了吧

郭老師 

2023 06/13 18:02
對的,是的,是這么做的。

84785001 

2023 06/13 18:05
好的,謝謝啦

郭老師 

2023 06/13 18:06
不用客氣,工作愉快。
