問題已解決
有一筆工程款去年發票,要作廢跨月了,開了紅字發票,那要怎么做這個分錄



同學,你好
你之前的分錄怎么做的
2023 06/13 11:56

84784988 

2023 06/13 12:48
借應收賬款貸營業收入,應交稅費

小菲老師 

2023 06/13 12:49
同學,你好
借應收賬款??負數
貸營業收入 負數
應交稅費?負數

84784988 

2023 06/13 13:03
那關于之前成本結轉呢

小菲老師 

2023 06/13 13:12
同學,你好
也是做負數分錄

84784988 

2023 06/13 13:51
跨年的也是負數嗎

小菲老師 

2023 06/13 13:52
同學,你好
嗯嗯,是的

84784988 

2023 06/13 13:52
不是以前年度損益調整嗎

小菲老師 

2023 06/13 13:53
同學,你好
不是,你這個是本年開具紅字發票的
