問題已解決
老師,暫估高了怎么寫調整暫估入庫商品差額,就是說,我上個月暫估的,這個月發票回來。但是上個月我已經結轉了成本。現在這個多出來的成本金額怎么寫分錄是寫負數嗎?



您好,是的,上月那個暫估分錄沖回,按發票做下正確金額的分錄,然后差額沖回上月金結轉 的成本
借:主營業務成本 (負) 貸:庫存商品(負)
2023 06/12 15:49

84784995 

2023 06/12 16:05
好的,謝謝

廖君老師 

2023 06/12 16:05
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!

廖君老師 

2023 06/12 18:05
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
