問題已解決
老師, 就是5月份之前補的去年的費用專票,然后發票不是得附在去年的憑證后面嘛,那我今年增值稅進項抵扣的時候,怎么記賬呀



同學,你好
不是,發票附在入賬當月
2023 06/12 13:14

84784964 

2023 06/12 13:27
老是,那今年怎么記賬呀?

小菲老師 

2023 06/12 13:27
同學,你好
把去年的分錄,紅字沖銷,今年按照發票,重新做

84784964 

2023 06/12 14:59
老師,去年計提費用的時候沒有記增值稅進項,今年紅字沖銷后,再根據收到的專用發票重新記費用,那就有個增值稅進項的差額,應該怎么處理呢?

小菲老師 

2023 06/12 15:00
同學,你好
這個不要緊的,這是正常的

84784964 

2023 06/12 15:35
那不就影響今年的費用總額了嗎?沒事嘛?

小菲老師 

2023 06/12 15:37
同學,你好
嗯,因為你之前月份是暫估的,沒事

84784964 

2023 06/12 15:56
但是因為收到發票了,所以上年所得稅匯算清繳的時候沒有調減這個暫估的費用,這個也不影響嗎?

小菲老師 

2023 06/12 15:56
同學,你好
不影響的,在所得稅匯算清繳前來了,就行
