問題已解決
2022年暫估成本3400,23年5月取得發票2000,年報時已經調增,請問怎么做分錄,謝謝。以前是借:成本3400貸:應付賬款3400



你好;? 你這個實際是成本? 你去紅沖了成本在按發票做一遍; 之后調減?
2023 06/12 09:46

84785005 

2023 06/12 09:56
分錄是這樣?紅沖借:主營業務成本-3400待:應付賬款-3400, 再:借:主營業務成本2000 貸:應付賬款2000? 調減是什么意思

84785005 

2023 06/12 09:56
2022年年報已經調增的是1400

meizi老師 

2023 06/12 10:00
你好 ;就不管調減了。? 你? 相當于多計提了 1400? ?

84785005 

2023 06/12 10:00
你好,請問23年5月會計分錄怎么寫,麻煩具體下下,謝謝

meizi老師 

2023 06/12 10:05
你好;? ?你就做 ;? 收到發票;? 借應付賬款1400? 貸? 以前年度損益調整- 主營業務成本? ?
