問題已解決
老師,我們是商貿零售業,比如說5月份,我們進了一批貨,發票跟貨一起來的,5月份進項夠了,用友系統就沒把這個發票入庫,但是實物入庫了,這個應該怎么做賬



你好,那你可以先不做賬了
2023 06/11 19:35

84785020 

2023 06/11 19:40
那這樣不是庫存對不上了,不坐的話

東老師 

2023 06/11 19:41
那你不入庫肯定是對不上的。

84785020 

2023 06/11 19:43
倉管員的erp系統已入庫,但是我們這邊進項夠了,是不是不能做進用友系統了

東老師 

2023 06/11 19:45
對,你也可以入賬,就是不計入進項稅額里面

84785020 

2023 06/11 19:47
怎么入賬,入賬后下個月怎么做進項稅額

東老師 

2023 06/11 19:51
計入應交稅費應交增值稅待認證進項稅額,等認證了以后,再從待認證轉到進項稅額里面

84785020 

2023 06/11 19:51
兩個分錄可以說下嗎

東老師 

2023 06/11 19:55
借庫存商品 應交稅費應交增值稅待認證進項稅額 貸銀行存款
借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交稅費應交增值稅待認證進項稅額
