問題已解決
我計提水電費和租金是和發票一樣的,上月付款這月收到發票這么做分錄



你好。上個月付款時有沒有做分錄?沒有計入預付賬款。
2023 06/10 14:01

84784970 

2023 06/10 14:02
支付每一筆都做了分錄

玲老師 

2023 06/10 14:05
你好,收到發票時,比如咱管理部門用的
借管理費用,辦公費,貸預付賬款。

84784970 

2023 06/10 14:06
之前每月都計提了怎么辦

玲老師 

2023 06/10 14:07
您的意思是正常計提費用的,只是沒回來發票是吧?可以把發票貼到原來的憑證后面。就把沒有票的費用分錄紅沖,再按這個發票入賬就行了。兩種方法都可以的。

84784970 

2023 06/10 14:11
可以把發票用在計提那里嗎?假設我4月份計提,五月份才收到開出來的發票,可以直接用于計提做憑證附件嗎?

玲老師 

2023 06/10 14:19
你好,可以的,把發票貼在4月的憑證后面就行了。

84784970 

2023 06/10 14:23
大部分財務人員通常怎么做,那種好一點,直接沖掉在做分錄,正負相抵。

玲老師 

2023 06/10 14:25
老會計就是習慣性把發票貼到原來憑證后面就行,簡單方便。
課本上,更正規的這種,就是把原來沒有發票的紅沖處理,然后再按照新的發票入賬就行了。
所以說工作中兩種處理都可以看個人習慣。
