問題已解決
上個月抵扣了一筆進項,這個月發現供應商開錯了,然后紅沖,想問下賬務處理怎么做,進項稅額轉出的



您好, 直接做負數分錄就可以了
2023 06/07 18:24

84785025 

2023 06/07 18:33
還想問下,我6月份收到這張紅字發票,想問下是6月申報5月份增值稅的時候做進項轉出,還是7月申報6月增值稅的時候做進項轉出呢。

劉艷紅老師 

2023 06/07 18:34
是在7月申報再做進項轉出

84785025 

2023 06/07 18:41
我百度了一下說是收到紅字發票的當月做進項轉出,那不就是這個月申報增值稅的時候就得做了嘛?

劉艷紅老師 

2023 06/07 18:42
你6月收到,開票時間是不是也是6月了

84785025 

2023 06/07 18:42
是的,6月6日也就是昨天開的

劉艷紅老師 

2023 06/07 18:43
那就是7月申報6月稅費時轉出

劉艷紅老師 

2023 06/07 18:43
你做賬時在這個月做負數分錄就可以了
