問題已解決
退回商品,開出紅沖稅額19252.13,,當月開出稅額,20080.35,留底稅額20163.48,應該要怎么做分錄啊,



紅沖稅額,這個是進項嗎?這是銷項稅額的。
2023 06/07 17:02

84785031 

2023 06/07 17:03
銷售商品退回的,開專票出去的,退回

84785031 

2023 06/07 17:04
跨年的商品,發生退貨

郭老師 

2023 06/07 17:07
借應收賬款負數
貸主營業務收入負數,
應交稅費、應交增值稅銷項負數,19252.13
借應收賬款
貸主營業務收入,
應交稅費、應交增值銷項20080.35
借應交稅費應交等值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅銷項20080.35減19252.13

84785031 

2023 06/07 17:08
企業會計準責的,不用掛以前年度損益嗎

郭老師 

2023 06/07 17:09
如果你多以前年度損益調整影響你增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,建議你直接做到今年就可以了。

84785031 

2023 06/07 17:21
我就是掛在以前年度損益導致賬不平,現在平了,謝謝

郭老師 

2023 06/07 17:22
不用客氣,工作愉快。
