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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
報(bào)銷2022年12月份的管理費(fèi)用,怎么做分錄?要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?



你好,是的,正規(guī)的做法就是計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
2023 06/06 08:32

84785032 

2023 06/06 08:33
借 管理費(fèi)用 貸 以前年度損益調(diào)整然后再借以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款嗎?

宋生老師 

2023 06/06 08:37
你好,不需要做前面這個(gè)分錄。

84785032 

2023 06/06 08:49
分錄怎么做。能具體點(diǎn)嗎?

宋生老師 

2023 06/06 08:50
你好,以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款

84785032 

2023 06/06 08:57
那以前年度損益調(diào)整不是有余額?

宋生老師 

2023 06/06 08:58
你好!這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)的。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
