問題已解決
收到跨年的紅沖貨物發票我們是買方已經抵扣進項了,我們是工程公司往年收到貨物發票時直接入賬銷售成本,現在收到的紅沖發票怎么入賬呢



你好!這個要看你去年怎么做的憑證,。比如借應付賬款等 貸以前年度損益調整
2023 06/05 16:29

84785000 

2023 06/05 16:29
這是當年做的憑證 現在怎么收到紅沖的發票怎么入賬呢

宋生老師 

2023 06/05 16:31
你好!借以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸應付賬款,金額寫負數

84785000 

2023 06/05 16:37
主營業務成本這個科目不用管了嗎

宋生老師 

2023 06/05 16:38
你好是的這個用以前年度損益調整科目替代

84785000 

2023 06/05 16:39
主營業務成本這個科目用以前年度損益調整科目代替了

宋生老師 

2023 06/05 16:40
你好是的,就是這樣

84785000 

2023 06/05 16:44
稅款不用做進項稅額轉出嗎

宋生老師 

2023 06/05 16:45
你好,你金額寫負數了,就相當于轉出了,效果是一樣的。
