問題已解決
老師,我們是一般納稅人,居間人給我們介紹一單生意合同金額是27萬,談好的是合同里27-20=7萬算他的居間費,但是所有的稅費居間人得承擔,他現在準備給我們開3%的個體戶專票,他還需要承擔哪些稅費呢



你好
增值稅3%附加稅6%個稅,你看一下它是什么征稅方式,如果是查賬征稅的,根據利潤,利潤表示,這個利潤100萬以內的可以減半,這個是減半之前的
2023 06/05 12:50

84784987 

2023 06/05 13:22
老師,不是的,我是說我們公司需要收他什么稅款,因為他這拿走的7萬我們算銷售額的,開了27萬全票給客戶,其中7萬他拿走了

郭老師 

2023 06/05 13:26
對方給你開發票,你就有抵扣了,你開的是什么業務的稅率是多少?然后你抵扣之后的算一下不就可以了。

84784987 

2023 06/05 13:32
我們開的13%票出去的,他開3%的給我們

郭老師 

2023 06/05 13:35
增值稅差額你就收10%
7萬/1.3*10%
附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。如果你是小型微利企業
企業所得稅。7/1.13-附加稅)*5%

84784987 

2023 06/05 13:48
增值稅:70000/1.13=61946.9*0.1=6194.69
附加稅:6194.69*0.06=371.68
所得稅(一般25%):61946.9-371.68=61575.22*0.25=15393.805
應收他的稅費:6194.69+371.68+15393.80=21960.17
老師,對嗎

郭老師 

2023 06/05 13:52
可以的,可以這么做的。

84784987 

2023 06/05 13:53
好的,謝謝老師

84784987 

2023 06/05 13:54
老師,收到他的票,我怎么做分錄呢

郭老師 

2023 06/05 13:56
借主營業務成本、
應交稅費、應交增值稅進項,
貸銀行

84784987 

2023 06/05 14:00
老師,居間費記管理費用和主營業務成本都可以不,具體的區別在哪

郭老師 

2023 06/05 14:04
好,與收入對應的支出屬于成本。

郭老師 

2023 06/05 14:04
后勤自己使用的做費用里面。
