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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,沖減多計(jì)提的工資應(yīng)該怎么做分錄呢



您好, 直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023 06/04 16:15

84784994 

2023 06/04 16:16
老師是不是就是把原來的計(jì)提的分錄多計(jì)提的數(shù)字做的負(fù)數(shù),其他的不變呢

劉艷紅老師 

2023 06/04 16:19
是的,是的,就是你說的這樣的

84784994 

2023 06/04 16:32
老師,我這樣做了之后我的利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表不平,就是我驗(yàn)證了一下有個(gè)差額就是我多計(jì)提沖紅的

劉艷紅老師 

2023 06/04 16:35
你調(diào)的是去年的還是今年的?

84784994 

2023 06/04 16:36
是去年的,去年的計(jì)提,但是今年發(fā)放的

劉艷紅老師 

2023 06/04 16:37
通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就可以了

84784994 

2023 06/04 16:40
但是老師我們是小微企業(yè) 就是一年到頭業(yè)務(wù)很少,只是報(bào)銷一點(diǎn)費(fèi)用和發(fā)放2個(gè)人的工資,我沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,不然我到時(shí)候編制現(xiàn)金流量表我編不平

劉艷紅老師 

2023 06/04 16:42
沒有這個(gè)科目,就計(jì)入利潤分配-未分配
