問題已解決
老師,這個納稅調整項目明細表里面調增金額填的數是從哪里得來的,看哪里呢?



沒有發票的成本費用的吧
你看具體的在那個明細下面
2023 06/03 23:11

84784996 

2023 06/03 23:14
填的是其他里面,

84784996 

2023 06/03 23:14
沒有發票成本費用是在哪里呢?

郭老師 

2023 06/03 23:14
沒有發票的成本費用

84784996 

2023 06/03 23:20
可是整個年度四個季度加起來利潤總額是負數,為什么還要交稅呢?

84784996 

2023 06/03 23:20
匯算清繳不是算整個年度有沒有盈利嗎?

郭老師 

2023 06/03 23:24
?你去看一下你的主表
你之前是虧損的,但是調增之后有沒有盈利

84784996 

2023 06/03 23:33
填增也就是無票收入需要調增對吧,

郭老師 

2023 06/03 23:49
你好,是減少你的成本費用增加利潤

84784996 

2023 06/04 13:55
啥意思啊老師,我沒懂,在其他欄目里面填寫這個金額你不是說填寫的無票收入嗎?我現在是不是要去查去年我有這么多收入但是沒有票呢?

84784996 

2023 06/04 13:57
或者說這筆其他的增加的利潤在哪里可以查出來是否真實存在,還有就是現在已經過了匯算清繳的時間了,現在是不是不能更改我的財務報表了呢?

郭老師 

2023 06/04 13:58
你好,納稅調整明細表扣除項目里面填寫的是無票支出,他不是無票收入
你上面說的無票收入不對
這個是增加你的利潤,因為稅法上不允許你過,他不允許稅前扣除啊
