問題已解決
我們之前有一個車買的車險,現在車賣了,那個車險退了一部分錢,收到紅字發票是全額沖原來的發票,然后重新開的發票。 那個紅沖發票怎么做賬務處理。



紅沖的就是原來交保險費的分錄不變,金額用負數。
2023 06/02 11:36

84784955 

2023 06/02 11:37
原來的分錄
借:主營業務成本
應交稅金-應交增值稅待抵扣進項
貸:銀行存款

84784955 

2023 06/02 11:55
麻煩老師快點解答下 謝謝

玲老師 

2023 06/02 12:00
借:主營業務成本?????負數??
應交稅金-應交增值稅待抵扣進項 負數?
貸:銀行存款 負數

84784955 

2023 06/02 12:01
月末,進項稅轉出怎么做[捂臉]

玲老師 

2023 06/02 12:03
你好,這個不用再做進項轉出了,咱直接做的負數分錄。申報的時候增值稅的表二做填寫進項轉出。

84784955 

2023 06/02 12:10
不用對應申報表做一個轉出的嗎

玲老師 

2023 06/02 12:13
你好,這個回復了,是申報增值稅的時候表二填寫進項轉出。
