問題已解決
老師,未開票收入怎么寫分錄,后期開了票又怎么處理,謝謝



您好
借:應收賬款等
貸;主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
后期開具發票后把分錄紅沖 然后再根據發票寫分錄
2023 06/01 19:53

84785026 

2023 06/01 19:56
如果已經收到款了呢?

bamboo老師 

2023 06/01 19:57
那借方就用銀行存款科目

84785026 

2023 06/01 19:59
先收款后期開發票不用沖了吧

bamboo老師 

2023 06/01 20:01
如果跨月 最好也體現一下 紅沖再寫分錄
