問題已解決
當月進項大于銷項,怎么結轉留抵進項,需要做分錄嗎



?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023 06/01 16:05

84785042 

2023 06/01 16:07
當月未抵扣的怎么做分錄

樸老師 

2023 06/01 16:10
同學你好
勾選了還是沒勾選

84785042 

2023 06/01 16:10
沒勾選確認

樸老師 

2023 06/01 16:18
那你得確認一下哦

84785042 

2023 06/01 16:23
5月份開了進項,客戶弄錯稅號,6月份重新開,我5月份怎么做賬啊

樸老師 

2023 06/01 16:31
同學你好5月正常做
6月先紅沖再按照藍字發票來做

84785042 

2023 06/01 16:36
但是認證系統里面沒有這張發票,我怎么做進項啊

樸老師 

2023 06/01 16:42
之前不是勾選了嗎

84785042 

2023 06/01 16:49
稅號錯了,勾選不了,退回重新開了

樸老師 

2023 06/01 16:58
那你做待認證抵扣進項稅
