問題已解決
老師,其他應付款-法人,其他應收款-法人,對沖,調整一下,那摘要應該如何寫呢



就是調整科目余額
2023 06/01 15:31

84784948 

2023 06/01 15:31
老師,這2個科目,我可以用一個科目嗎

家權老師 

2023 06/01 15:32
可以合并使用一個科目的

84784948 

2023 06/01 15:33
老師,那用其他應付款-法人,這個科目,法人收款,我可以做賬:借,其他應付款-法人,貸,主營業務收入,應交稅費嗎

家權老師 

2023 06/01 15:36
是的,法人收的款就是可以的

84784948 

2023 06/01 15:38
老師,如果用其他應收款-法人,做賬,借;其他應收款-法人,貸,主營業務收入,應交稅費,對嗎

家權老師 

2023 06/01 15:39
是的,就是那樣處理的哈
