問題已解決
這兩筆這樣做賬是不是正確的?



你好,是什么業務,需要從固定資產轉到費用呢??
2023 05/30 09:56

84785013 

2023 05/30 09:57
應該是固定資產吧

84785013 

2023 05/30 09:57
老板叫我看看有沒有什么錯誤的,我也不太懂

84785013 

2023 05/30 09:58
那筆固定資產轉清理是不是這樣做的

鄒老師 

2023 05/30 10:01
你好,固定資產轉清理,是這樣做才是的
借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產

84785013 

2023 05/30 10:04
請問是這樣么?

84785013 

2023 05/30 10:04
是不是所有的都改成這樣,它有好多都是做的像之前那樣

鄒老師 

2023 05/30 10:08
你好,固定資產轉清理,是這樣做才是的
借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84785013 

2023 05/30 10:10
是借:固定資產清理
? ? 借:累計折舊
? ? ? 貸:固定資產

鄒老師 

2023 05/30 10:14
(是針對這個回復,還有什么疑問嗎)

84785013 

2023 05/30 10:16
是這樣么

84785013 

2023 05/30 10:16
有疑問呀,沒有疑問我還會問你么

鄒老師 

2023 05/30 10:20
請看我們對話,到底是針對固定資產的什么業務呢??

84785013 

2023 05/30 10:21
固定資產清理呀

84785013 

2023 05/30 10:21
你就看對不對就行

鄒老師 

2023 05/30 10:25
你好,固定資產轉清理,是這樣做才是的
借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產
你提供圖片的下半部分,是對的?

84785013 

2023 05/30 10:26
上半部分不知道是啥,所以不確定對不對是么

鄒老師 

2023 05/30 10:27
你好,上半部分,從你提供的圖片,說明是做相應的調整(比如固定資產入賬錯誤,調整到了費用)

84785013 

2023 05/30 10:28
那我下半部分的固定資產清理應該不會影響到上部分的吧

84785013 

2023 05/30 10:30
還有固定資產清理有余額要怎么平呢?

鄒老師 

2023 05/30 10:32
你好,下半部分的固定資產清理,是不會影響上部分的
固定資產清理有余額,結平分錄是
借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理

84785013 

2023 05/30 10:35
借方找不到資產處置損益要在哪里增加呢

84785013 

2023 05/30 10:36
這個借方

鄒老師 

2023 05/30 10:41
你好,資產處置損益,是在損益類科目里面?

84785013 

2023 05/30 10:43
損益類里面沒有看到

鄒老師 

2023 05/30 10:45
你好,沒有看到,就需要自己增加這個科目才是的?
