問題已解決
之前有計提的到稅金及附加這個里面,也要沖回嗎



具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2023 05/25 18:22

84784995 

2023 05/25 18:39
發(fā)票紅沖

郭老師 

2023 05/25 18:46
你好小規(guī)模交了的需要
一般納稅人不需要
正數(shù)加負(fù)數(shù)銷售額合計

84784995 

2023 05/25 19:01
小規(guī)模呢,老師可以寫個分錄給我一下嗎

郭老師 

2023 05/25 19:03
借銀行存款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),
借應(yīng)交稅費附加稅,借稅金及附加負(fù)數(shù)

84784995 

2023 05/25 19:08
老師,如果跨年了呢

郭老師 

2023 05/25 19:10
你好,第一個和第二個不變,第三個借應(yīng)交稅費附加稅,貸以前年度損益調(diào)整,
借,以前年度損益調(diào)整
貸
利潤分配未分配利潤

84784995 

2023 05/25 19:12
貸方:利潤分配未分配利潤要負(fù)數(shù)嗎

郭老師 

2023 05/25 19:12
不需要的藍(lán)字就行

84784995 

2023 05/25 19:13
這樣不會導(dǎo)致未分配利潤增多嗎

郭老師 

2023 05/25 19:14
對的,因為在準(zhǔn)備給你退稅了,你之前計提的就得紅沖,不是嗎?

84784995 

2023 05/25 19:23
明白了。懂了老師

郭老師 

2023 05/25 19:28
不用客氣,工作愉快。
