問題已解決
我公司是小規模納稅人,在第一季度的時候開了專票,已經交了稅,在第二季度時候把這個專票沖紅開了負數發票20萬,然后相應的開了普票正數發票20萬,那在第二季度的銷售額:普票銷售額390000-專票負數銷售額200000=190000,這個季度的銷售額應該是享受免征增值稅的吧,不會因為是普票的銷售額是39萬超過了就不能享受吧



您好!實際銷售額季度不超過30萬開普通發票可以免增值稅的。
2023 05/24 11:09

84784979 

2023 05/24 11:11
那我這種情況是不會說因為普票那里超過了30萬就不能享受增值稅免征吧

韋老師 

2023 05/24 11:27
不會的,可以免稅的哈
