問題已解決
老師請問掛社保不發工資,在工資表里,這個社保費需要體現在工資表里面不?



不體現在工資表的哈
2023 05/24 08:44

84784986 

2023 05/24 09:03
那要單獨計提嗎?

家權老師 

2023 05/24 09:10
關鍵是公司給承擔社保不呢?

84784986 

2023 05/24 09:36
是這樣在公司掛的社保,公司沒有承擔,公司繳的那部分也是個人自己繳,

家權老師 

2023 05/24 09:42
那就直接做代收代付掛其他應付款

84784986 

2023 05/24 09:58
好的老師明白了,老師那收到手續費費借:銀行存款0.01借:財務費用0.01(紅字)借:銀行存款0.10財務費用0.10.(紅字)結轉是貸財務費用0.11(紅字)貸;本年利潤0.11

家權老師 

2023 05/24 10:04
是的,就是那樣處理的

84784986 

2023 05/24 10:23
好的 還有支付手續費:借財務費用0.05貸銀行存款0.05。退回來:借銀行存款0.05貸財務費用0.05。結轉貸財務費用0.05(紅字)貸本年利潤0.05。借財務費用0.05(紅字)貸本年利潤0.05(紅字)

家權老師 

2023 05/24 10:29
把賬做平就是了哈。把握一個原則,損益類科目發生時是正常做賬的相反方向,就正常按負數做賬

84784986 

2023 05/24 11:17
老師 我還是不明白做怎么分錄

家權老師 

2023 05/24 11:22
比如:財務費用,發生時在借方,那么,需要沖減就是在借方負數,只有結轉損益才在貸方

84784986 

2023 05/24 12:17
支付手續費:借財務費用0.05貸銀行存款0.05。退回來:借銀行存款0.05借財務費用-0.05這樣分錄對嗎

家權老師 

2023 05/24 13:56
是的,就是那樣子做的

84784986 

2023 05/24 14:43
好的老師 明白了

家權老師 

2023 05/24 14:51
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!
