問題已解決
老師,請問我當月要暫估材料分錄怎么做,下個月發票收到了發票又要怎么做?



原材料暫估入庫賬務處理
暫估入庫:
借:原材料
貸:應付賬款——暫估/無票(XX供應商 )
暫估回沖:
(1)紅字沖回暫估入庫
借:原材料
貸:應付賬款——暫估/無票(XX供應商 )
(2)收到發票,做入庫處理
借:原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款——XX供應商
2023 05/22 22:11

老師,請問我當月要暫估材料分錄怎么做,下個月發票收到了發票又要怎么做?
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