問題已解決
22年暫估的費用,23年收到了發票,分錄怎么做?



直接在23年紅沖嘛?那不是影響23年利潤嘛?
2023 05/22 18:22

84785030 

2023 05/22 18:22
不用以前年度損益調整嘛?

84785030 

2023 05/22 18:25
23年的分錄怎么做?

84785030 

2023 05/22 18:28
以前的怎么紅沖呀?比如22年,借:管理費用5000,貸:暫估5000,現在23年我要怎么做?23年來票的,發票日期23年

劉艷紅老師 

2023 05/22 18:19
您好, 先把暫估沖掉,再做正數分錄

劉艷紅老師 

2023 05/22 18:24
要用以前年度損益調整的

劉艷紅老師 

2023 05/22 18:26
借:以前年度損益調整
貸:應付賬款

劉艷紅老師 

2023 05/22 18:37
借:以前年度損益調整-5000,貸:暫估-5000
