問題已解決
客戶需要一張發票,所以讓我們先開了價稅合計8500的票,但是還沒匯款也沒發貨,這個要怎么做賬呢? 方法一:是按票做賬目 借:應收賬款 8500 貸:主營業務收入 7522.12 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)977.88 方法二:做預收款 借:應收賬款 8500 貸:預收款項 7522.12 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)977.88 不知道這兩個方法哪比較好呢?



選擇第二種做法的。l你第二種做法,直接做第2個就可以的,不要做第一個了。
2023 05/22 16:38

84784993 

2023 05/22 16:45
那發貨了,之后要做什么分錄呢?

郭老師 

2023 05/22 16:49
借預收賬款,貸主營業務收入應交稅費。

84784993 

2023 05/22 16:56
借:預收賬款 7522.12
貸:主營業務收入 ?
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
這個分錄寫不平

郭老師 

2023 05/22 17:00
咋不平你寫上金額的

84784993 

2023 05/22 17:01
借:預收賬款 7522.12
貸:主營業務收入 7522.12
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)977.88

郭老師 

2023 05/22 17:05
業務收入你這個是含稅的嗎?7522這個是含稅的還是不含稅的。

郭老師 

2023 05/22 17:05
你的增值稅稅率是多少的?

84784993 

2023 05/22 17:08
增值稅的稅率是13% 含稅價是8500,所以我的收入是7522.12

郭老師 

2023 05/22 17:10
借預收賬款,貸主營業務收入7522.12

郭老師 

2023 05/22 17:10
只做這一個就可以了。

84784993 

2023 05/22 17:20
如果按照方法一,是不是要四步驟
1、按票做業務
借:應收賬款 8500
貸:主營業務收入 7522.12
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)977.88
2、當月結轉收入
借:主營業務收入 7522.12
貸:本年利潤 7522.12
3、等發貨了
借:主營業務成本 XXX
貸:庫存商品 XXX
4、收錢了
借:銀行存款 8500
貸:應收賬款 8500

84784993 

2023 05/22 17:23
如果按照方法二要分5個步驟
借:應收賬款 8500
貸:預收賬款 7522.12
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)977.88
2、發貨了
借:預收賬款 7522.12
貸:主營業務收入 7522.12
3、結轉收入
借:主營業務收入 7522.12
貸:本年利潤 7522.12
4、結轉成本
借:本年利潤 XX
貸:主營業務成本 XX
5、收錢了
借:銀行存款 8500
貸:應收賬款 8500

84784993 

2023 05/22 17:23
是不是兩種方法都可行,只是科目有點區別?

郭老師 

2023 05/22 17:27
不可以的,你這樣的話,收入和成本不在一個月,第一種做法不行,這個收入和成本都得需要在一個月才行。

84784993 

2023 05/22 17:31
因為之前的老師是教我要按票先做收入,就是第一種方法,但是忘記問他后面該怎么做了

郭老師 

2023 05/22 17:37
那你看下它的主營業務成本和收入是不是在一個月,如果不是在一個月的話,是一年以內的嗎?收入有沒有小于成本。

84784993 

2023 05/22 17:39
這筆業務是4月的,但是目前客戶還沒有轉賬,對于我們還有欠款,客戶的目的純粹是想要開一張票

郭老師 

2023 05/22 17:41
你需要暫估成本。在四月份。

84784993 

2023 05/22 17:45
暫估成本的分錄如何寫呢

郭老師 

2023 05/22 17:47
借庫存商品貸應付賬款,借主營業務成本貸庫存商品。

84784993 

2023 05/22 17:51
然后等確認好成本了,再沖掉嗎
比如6月產生發貨業務
借:庫存商品
貸:主營業務成本
然后再寫確認好的成本?
借:主營業務成本
貸:庫存商品
是這樣嗎

郭老師 

2023 05/22 17:54
暫估和發票一樣的,可以的。
