問題已解決
客戶找我們過賬,就是對公轉了一筆,然后我們收取稅點,再對私轉給客戶,這個要怎么做分錄呢,比如客戶要開一張50000的票,我們收取他3%的稅點



學員朋友您好,借:銀行存款,貸:營業外收入
2023 05/20 16:50

84784993 

2023 05/20 16:58
那我們做賬的時候,是不是要先按票做收入?
借:銀行存款 50000
貸:預收賬款 44247.79
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5752.21

84784993 

2023 05/20 17:00
后面我們不是要對私轉給客戶,由于我們是收取他3%也就是只需要私戶轉他48500元了,這個分錄也怎么做呢

易 老師 

2023 05/20 17:07
學員朋友您好,借:銀行存款,貸:其他應付款,營業外收入借:其他應付款,貸銀行存款

84784993 

2023 05/20 17:13
不用按票先做了嗎?直接就做
借:銀行存款 50000
貸:其他應付款 48500
營業外收入1500
然后轉私做
借:其他應付款 48500
貸:銀行存款 48500
我們不做應交稅費這個科目了嗎?

84784993 

2023 05/20 17:15
我的想法是這樣的
對公開票的這個業務先做
借:銀行存款 50000
貸:預收賬款 44247.79
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5752.21
然后對私轉再做這個
借:預收賬款 44247.79
營業外支出 4252.21
貸:銀行存款48500
不知道這樣可以嗎

易 老師 

2023 05/20 18:10
你說的這種也可以的。
