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客戶找我們過賬,就是對公轉了一筆,然后我們收取稅點,再對私轉給客戶,這個要怎么做分錄呢,比如客戶要開一張50000的票,我們收取他3%的稅點

84784993| 提問時間:2023 05/20 16:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員朋友您好,借:銀行存款,貸:營業外收入
2023 05/20 16:50
84784993
2023 05/20 16:58
那我們做賬的時候,是不是要先按票做收入? 借:銀行存款 50000 貸:預收賬款 44247.79 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5752.21
84784993
2023 05/20 17:00
后面我們不是要對私轉給客戶,由于我們是收取他3%也就是只需要私戶轉他48500元了,這個分錄也怎么做呢
易 老師
2023 05/20 17:07
學員朋友您好,借:銀行存款,貸:其他應付款,營業外收入借:其他應付款,貸銀行存款
84784993
2023 05/20 17:13
不用按票先做了嗎?直接就做 借:銀行存款 50000 貸:其他應付款 48500 營業外收入1500 然后轉私做 借:其他應付款 48500 貸:銀行存款 48500 我們不做應交稅費這個科目了嗎?
84784993
2023 05/20 17:15
我的想法是這樣的 對公開票的這個業務先做 借:銀行存款 50000 貸:預收賬款 44247.79 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5752.21 然后對私轉再做這個 借:預收賬款 44247.79 營業外支出 4252.21 貸:銀行存款48500 不知道這樣可以嗎
易 老師
2023 05/20 18:10
你說的這種也可以的。
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