問題已解決
請問,建筑公司的一個項目還沒有完工,但對方要求全額開具了發票,建筑公司根據發票已經確認了收入,有的成本還未發生,請問這個成本要怎么結轉呢?



你好,你可以先不做收入的,你先把增值稅交了,你的增值稅和所得稅在年末能一致嗎?
2023 05/18 16:43

84785035 

2023 05/18 17:34
已經跨年了,而且去年12月已經結轉了收入和成本,當時成本是有多少轉了多少,現在又發生了50萬的成本,要怎么做賬呢?還能挽救嗎?

郭老師 

2023 05/18 17:35
借以前年度損益調整,貸銀行存款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損于調整,如果是少做了,做這一個匯算清掉納稅調減。

84785035 

2023 05/19 06:01
謝謝老師,明白了!我再問一個假設問題,如果過了匯算清繳的日期,7月份收到成本發票,要怎么處理呢?

郭老師 

2023 05/19 07:29
明年納稅調減就可以
