問題已解決
老師,去年暫估的成本票,如果要沖紅是不是紅沖在去年的賬里面呀,可以紅沖在今年嗎,如果已經做了匯算清繳怎么辦呢



可以紅沖在今年用1000年度損益調整來做,現在是發票到了。
2023 05/18 12:31

84785032 

2023 05/18 12:39
怎么調啊老師

郭老師 

2023 05/18 12:41
當時的分路怎么做的?借主營業務成本,貸應付賬款嗎?如果是的話,借應付賬款,
貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整,
貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調增。如果沒有發票。

84785032 

2023 05/18 12:45
那如果做了這筆分錄,是做22年匯算的時候調整,還是以后23年再調整呢

郭老師 

2023 05/18 12:46
你好,2022年納稅調增的

84785032 

2023 05/18 12:48
老師賬套里沒有這個分錄老師,我工作的是代賬公司

郭老師 

2023 05/18 12:49
帳套里沒有哪一個分錄沒有暫估的嗎?

84785032 

2023 05/18 12:50
以前年度損益調整這個科目

郭老師 

2023 05/18 12:52
用利潤分配未分配利潤來代替。

84785032 

2023 05/18 12:56
那我把賬做在今年,提供年報報表的時候不還是以前的數據嗎老師,那就沒辦法調整了呀,看利潤超不是要看22年末的利潤表嗎

郭老師 

2023 05/18 12:56
你好,還是以前的,你賬務處理做到這個月,如果你反結賬修改的話,你申報給稅務局的能修改嗎?

郭老師 

2023 05/18 12:57
能修改的話,你就去修改。

郭老師 

2023 05/18 12:57
財務報表、企業所得稅都需要修改,修改就行。
