問題已解決
老師,您好!麻煩幫我看一下,這是老板只交社保,沒有實際發工資,這樣寫分錄對嗎?謝謝



同學你好
那你計提工資按照社保的金額計提
2023 05/17 11:15

84784951 

2023 05/17 11:20
老師,麻煩看一下

樸老師 

2023 05/17 11:26
同學你好
按照個人部分的金額計提

84784951 

2023 05/17 11:36
老師,麻煩看一下,其他應付賬款和其他應收賬款是不是記錯了

樸老師 

2023 05/17 11:44
同學你好
同一個單位或者個人你用同一個往來科目就可以

84784951 

2023 05/17 11:59
謝謝老師!如果統一用"其他應收款",上面那個"其他應付款""是怎樣改的?貸方借方怎樣提現?

樸老師 

2023 05/17 12:09
那就
借其他應付款
貸其他應收款
