當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上月暫估的成本,本月沖回一部分,怎么沖



你好? 做原來相反分錄?
2023 05/15 16:07

84784994 

2023 05/15 16:08
沖減多少,寫多少,不用全部沖減對吧!

玲老師 

2023 05/15 16:13
你好 按收回發(fā)票的金額沖?

84784994 

2023 05/15 16:15
本月我記過賬了,這些發(fā)票,我再把這些發(fā)票做過的刪了,沖暫估的成本對吧!

玲老師 

2023 05/15 16:21
你好 是紅沖不是刪除?

84784994 

2023 05/15 16:25
我的意思是我收到發(fā)票沒有紅沖,記賬了,還沒結(jié)賬,我把記賬的刪了,紅沖暫估

玲老師 

2023 05/15 16:30
你好 當(dāng)月收到發(fā)票了 是這樣可以刪除的

84784994 

2023 05/15 16:32
借:應(yīng)付賬款-暫估 ? ?貸:工程施工-項(xiàng)目,那老師我的款項(xiàng)怎么付出去,做什么分錄

玲老師 

2023 05/15 16:38
付款的時候借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

84784994 

2023 05/15 16:40
從哪里來的應(yīng)付賬款呢,沒有做這個分錄呢

玲老師 

2023 05/15 16:52
你好? 是你發(fā)來分錄說暫估時用的?
