問題已解決
老師,之前月份把招待費的進項給抵扣了,這月需要進項轉出,分錄怎么做呀



你好是的 借管理費用,貸進項轉出?
2023 05/15 10:27

84785007 

2023 05/15 10:35
借:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅, 這是什么情況下才用得到呀?

玲老師 

2023 05/15 10:42
你好 沒有這個分錄的? 除非做錯了更正?

老師,之前月份把招待費的進項給抵扣了,這月需要進項轉出,分錄怎么做呀
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