問題已解決
老師:認證20張發票,其中有七張是農產品,我公司是食品加工企業,可以加計扣除百分之一,這個進項稅這么填不對吧,是不是應該上邊填13張,農產品加計扣除的地方填7張,進項稅按百分之十填寫?



您好,您的理解是對的,
(1)納稅人購進農業生產者自產農產品取得(開具)的農產品收購發票或銷售發票時,填寫附表二第4欄“其他扣稅憑證”和第6欄“農產品收購發票或者銷售發票”,“稅額”欄=農產品銷售發票或者收購發票上注明的農產品買價×9%。如果該貨物用于生產銷售13%稅率的貨物,在實際領用時“稅額”加計1%,填入附表二8a欄“加計扣除農產品進項稅額”。
(2)從小規模納稅人處購進農產品時取得增值稅專用發票的情形,也同時填寫在附表二第4欄和第6欄,以增值稅專用發票上注明的金額直接填列第6欄“金額”,“稅額”=增值稅專用發票上注明的金額×9%。如果該貨物用于農產品深加工13%稅率的貨物,在實際領用時“稅額”加計1%,填入8a欄。
注意:納稅人取得從小規模處取得的增值稅專用發票時,應認證后填入35欄,再填報第31欄,將稅額剔除后再填報第6欄實現抵扣。
(3)執行農產品增值稅進項稅額核定扣除辦法的,在第6欄和第4欄填寫當期允許抵扣的農產品增值稅進項稅額,不填寫“份數”和“金額”。
2023 05/14 17:21

84785000 

2023 05/14 17:34
老師這個表這么填對嗎?

廖君老師 

2023 05/14 17:38
您好,對的, 上面13和7份的數據是導入的還是手填的啊

84785000 

2023 05/14 19:49
都是手填寫的,申報表不是導入的。

廖君老師 

2023 05/14 19:52
您好,跟我們不一樣,勾選后進項都是導入的

84785000 

2023 05/14 19:56
這么填寫也不對,這幾個數應該怎么填寫呀。

廖君老師 

2023 05/14 19:57
您好,是系統提示不對了嗎

84785000 

2023 05/14 20:25
對的,系統提示不對。對比不通過

廖君老師 

2023 05/14 20:26
您好,以前這個附2表也是手填的嗎,我們都是讀入數據的呢,勾選發票確認后,第2天才能導入的,導入不會有提示不對,是不是系統還沒有讀到您的勾選數據

84785000 

2023 05/14 21:32
我們這邊都是手填。不是導入數據的。

廖君老師 

2023 05/14 21:41
您好,江蘇都是導入的,不會有提示不對,原來真的各省不一樣
