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老師,五月開的發票可以做到四月的賬里嗎?



不能提前做
你可以四月份暫估
后期發票到了沖暫估
在做發票的l
2023 05/14 08:33

84785006 

2023 05/14 08:34
老師如果是費用票也不能直接粘到四月份嗎?

郭老師 

2023 05/14 08:36
你好對的
是這么做的

84785006 

2023 05/14 09:08
老師,那費用到月底就直接沒余額了,我五月份收到的發票,怎么做賬

郭老師 

2023 05/14 09:09
你好借其他應付款借管理費用負數
紅沖的
然后再做發票的
借管理費用
貸其他應付款

84785006 

2023 05/14 09:17
老師,4月份沒有發票分錄是——
借:管理費用;貸:銀行存款
5月底有了發票是?我沒看懂你寫的?怎么是兩個借?

郭老師 

2023 05/14 09:24
借其他應付款借管理費用負數
紅沖的

郭老師 

2023 05/14 09:24
借方負數不就是貸方?

84785006 

2023 05/14 09:31
老師,那直接寫貸方管理費用正數是不是也可以?

郭老師 

2023 05/14 09:36
軟件做的最好不要這么做,因為它會影響你科目余額表和利潤表不一致。

84785006 

2023 05/14 09:44
好的,那1月開的發票是不是也不能用在五月的賬里。

郭老師 

2023 05/14 09:45
可以
之前沒有做的
后期可以補做賬
