問題已解決
老師,你好,我們公司有一個情況是,建造固定資產的時候,有一部分材料暫估的,現在已經在建工程轉固,并計提了3個月的折舊,現在暫估材料的發票回來了,比暫估少,財務做賬該怎么處理?



你好,暫估的少,現在就直接增加固定資產的金額就行了,原來的折舊不用調整。
2023 05/11 09:54

玲老師 

2023 05/11 09:55
紅沖暫估,然后按發票入賬就行了。

84784968 

2023 05/11 09:59
發票少,暫估暫多了

玲老師 

2023 05/11 10:11
那就把暫估多的紅沖。處理

84784968 

2023 05/11 10:12
那固定資產怎么處理?

84784968 

2023 05/11 10:12
直接改卡片,做減少嗎

玲老師 

2023 05/11 10:16
姐,這樣處理就可以了,對的。

玲老師 

2023 05/11 10:16
是的,這樣處理就對了。是的。
