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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,買(mǎi)庫(kù)存的,在又紅沖了,開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做分錄,



你好,收到負(fù)數(shù)發(fā)票做原來(lái)一樣的分錄金額負(fù)數(shù),然后增值稅表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023 05/11 09:30

84785027 

2023 05/11 09:30
跨年了呢?

玲老師 

2023 05/11 09:35
你好,換年的也是一樣的數(shù)。

玲老師 

2023 05/11 09:35
跨年的賬務(wù)處理也是一樣的。

84785027 

2023 05/11 09:37
如果不是庫(kù)存商品,是辦公費(fèi),需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎

玲老師 

2023 05/11 09:39
你好,不需要的直接記在當(dāng)年就可以了。

玲老師 

2023 05/11 09:39
因?yàn)槭钱?dāng)年收到的附屬發(fā)票,所以直接做在當(dāng)年。

84785027 

2023 05/11 09:39
我們是購(gòu)買(mǎi)方

玲老師 

2023 05/11 09:46
購(gòu)買(mǎi)方收到紅字發(fā)票就是上面的處理做原來(lái)一樣的分錄金額,負(fù)數(shù)表二,填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
